岗位职责:
1、在集团公司审计总监领导下,建立健全集团内审工作制度和工作流程。
2、执行集团内审制度和流程,监督集团内公司财务收支、经营管理、控制企业风险水平。
3、配合外部审计部门的审计工作。
4、对集团内公司各部门进行专项财务经营管理检查,提出检查报告书和处理意见,同时做好集团公司和各子公司年度经营目标完成情况的考核评估。
5、对集团公司和各子公司财务部日常业务进行财务监督。
任职要求:
1、大学本科以上学历,会计、审计、财务、或相关专业毕业。
2、会计师事务所3年以上审计相关工作经验。
3、具有企业集团内审工作经验者优先。
4、熟悉制造业企业财务会计制度及公司内部审计工作、沟通能力强、 工作严谨细致。
专注于医疗设备的研发、生产、销售,主要有医学影像设备、医用电子、医用诊断、家庭护理、氧气阀氧气吸入器等,主要产品国内市场占有率第一。