岗位职责:
执行财务与运营审计,并对审计团队的成员进行指导,确保实现审计目标。复核财务及运营流程,检查内部控制措施是否恰当执行实施。
1、制订较复杂项目的审计计划;
2、准备并实施内部审计活动,包括评估业务运营是否与规定制度相符,评估运营的效率及效果,识别流程中的改善机会,协助管理层改善并提升质量并完整遵循公司及国际内部审计标准;
3、对复杂的财务及系统记录进行测试并归档,检查信息的完整性及交易的准确性;
4、汇报审计发现事项;
5、规范书写审计报告,与管理层沟通审计发现事项,并提出恰当的审计建议;
6、对改善措施执行的有效性进行监督、跟进;
7、在发现性审计业务中制定审计计划、汇报审计发现、进行风险评估步骤中持续识别改善机会;
任职要求:
1、本科以上学历,有CPA或CIA、CISA资格优先。
2、8-10年以上审计相关工作经验,有长期内部审计工作经验人员及制造业相关审计经验人员优先。
3、日文流利,有良好的书面表达及口语沟通能力;
4、深刻理解并熟练应用内部审计方法及技巧;
5、参与制定年度运营审计的审计方案。
6、具备内部审计项目管理经验,能够带领审计团队有效开展并管理审计项目;
7、能够在保证质量的前提下对多个审计项目进行管理,并按时完成项目;
8、熟悉财务会计知识,熟练使用相关操作系统,具备良好的Excel、Work及Visio操作技能;
该公司创立于 1919 年,1920 年在日本第一次成功地将显微镜商品化;在癌症防治领域起着极其重要作用的内窥镜,也是 1950 年由该公司在世界上首次开发的。迄今为止,该公司已成为日本乃至世界精密、光学技术的代表企业之一,事业领域包括医疗、生命科学、影像和产业机械。
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