公司上市计划中;
地点:北京或者塘沽
工作职责:
1、负责组织制定公司内控管理体系、制度和相关流程;管理制度与流程的建立与完善,并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;
2、参与编制公司财务预决算,审核预算执行情况,并提出内控管理意见;
3、对公司的管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善企业制度和流程提出具体建议;
4、对公司项目决策进行专项风险评估,组织撰写相关风险评估报告并对分析报告的内容负责,根据项目情况提出风险防范建议并负责落实;
5、进行合规风险管理,负责组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,出具风险预警提示和风险评估报告;组织对已出现的风险开展风险处置,将潜在损失降至最低,并对风险处置结果进行事后评价;
6、内部风险评估和监控;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计、财务管理、工商管理等专业;
2、8年以上大型企业或上市公司内部管理审计工作经验,能带领团队建立内控体系;具有四大内控项目经验;
3、有丰富的实际操作能力,有IPO上市企业内控管理经验;
4、熟悉内部控制基本规范的相关要求;具有全面的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
5、熟悉现代企业的风险管理体系建设;熟悉企业会计准则、内部审计准则、税法、财务管理和经济法;
6、熟悉财务、供应链相关软件及其他办公自动化软件;
7、具备较强的分析判断能力,有良好的职业道德和敬业精神;
8、具有管理能力、组织能力、沟通、协调能力、团队协作能力;
9、具有CPA、CIA资格证书者优先;
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