职务描述:
1. 负责带领团队,开展公司各项内部审计工作,包括专项审计、内控审计、离任审计等项目,根据目标制定审计计划,开展具体审计工作,出具审计报告,并对审计质量负责;
2. 负责审计项目相关的各项沟通协调、工作安排、质量控制、内部讨论、和汇报等工作;
3. 负责公司的内部控制自我评价工作,根据年度计划开展内控评价,并指导成员企业自行开展自我评价工作;
4. 协助公司廉政督察部完成反舞弊调查工作;
5. 协助完善公司内部审计的相关制度、工作方法和流程,提高内部审计质量;
6. 参与部门的团队建设,包括团队成员的内部培训、日常业务指导,绩效考核等;
7. 跟踪学习各类会计、审计、税务、内控及医药行业的相关法律法规或准则,并在部门内部分享知识和经验;
8. 部门负责人交付的其他工作。
任职要求:
1. 30-38周岁,财务、管理类专业本科及以上学历,具备专业资格证书,如CICPA/CIA/CIMA/ACCA等,财经管理类硕士或MBA优先。
2. 8年以上工作经验,其中5年以上四大会计师事务所/国内十大会计师事务所工作经验,或5年以上大型制造业集团公司内部审计工作经验 (有医药行业或上市公司审计工作经验者优先)。
3. 熟练掌握会计、审计、税务等方面的法律法规和准则,对企业重要业务流程的风险、内控规范、和合规性要求有较强的理解和管理经验。
4. 熟练运用Office办公软件的各项功能,熟悉金蝶、用友等通用企业ERP管理软件的运用。
5. 能够适应较为频繁的出差;
6. 英语听说读写能力良好,能够承担海外审计项目;
7. 良好的沟通交流能力、学习能力、执行能力、及团队合作精神;工作主动性强,勇于挑战工作压力。
上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”)成立于1994年,1998年8月和2012年10月分别在上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:600196-SH,02196-HK),是在中国医药行业处于领先地位的上市公司。复星医药专注现代生物医药健康产业,抓住中国医药市场的快速成长和中国企业进军世界主流医药市场的巨大机遇,战略性地覆盖研发制造、分销及终端等医药健康产业链的多个重要环节,形成了以药品研发制造为核心,同时在医药流通、医疗服务、医学诊断和医疗器械等领域拥有领先的市场地位,在研发创新、市场营销、并购整合、人才建设等方面形成竞争优势的大型专业医药健康产业集团。
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